
内部監査のサンプル数はなぜ25件なのか|頻度別一覧と計算ロジック
J-SOX運用評価の「25件」は、信頼度90%・許容逸脱率9%・予想逸脱ゼロの二項分布から導かれる数字です。実施基準とJICPA実務上の取扱いの表を検算し、頻度別の目安、逸脱発見時の判断、調書への書き方まで解説します。
内部監査・J-SOX・IT 統制・AI 活用の実務ノウハウとテンプレートを公開しています。

J-SOX運用評価の「25件」は、信頼度90%・許容逸脱率9%・予想逸脱ゼロの二項分布から導かれる数字です。実施基準とJICPA実務上の取扱いの表を検算し、頻度別の目安、逸脱発見時の判断、調書への書き方まで解説します。

内部監査ツールをGRC総合型・監査管理特化型・データ分析型・汎用ツール組み合わせ型の4タイプに分類し、選定前の課題整理、8つの評価観点と重み付け評価シート、デモ・トライアルのシナリオ、導入ロードマップまで記入例付きで解説します。

内部監査規程(内部監査基本規程)の条文例を全文掲載。グローバル内部監査基準6.2と日本内部監査協会「内部監査基準」が求める記載事項、機関設計別の書き分け、取締役会承認までの改定手順、よくある記入ミスを解説します。

内部監査マニュアルの目次テンプレート(全12章)と各章の書き方を記入例つきで解説。規程・監査プログラムとの違い、グローバル内部監査基準9.3「手法」との関係、調書番号や指摘の格付けルール、様式一覧、改訂の進め方まで紹介します。

内部監査の年間計画に使うリスク評価表のテンプレートを、評価項目、5段階の採点基準、統制評価と補正点による点数計算、7監査単位の記入例つきで紹介。個別監査用の評価表、監査頻度への結び付け方、よくある記入ミスも解説します。

監査プログラム(監査手続書)のテンプレートを、ヘッダー部と手続明細の2部構成で公開。購買・経費精算・アクセス管理の3領域の記入例、誰がいつ記入するか、よくある記入ミス、グローバル内部監査基準13.6が求める記載事項まで解説します。

内部監査の実施通知書と往査スケジュール表のテンプレートを記入例付きで公開。通知を出す時期、発信者と宛先、目標・範囲・時期の書き方、オープニング会議の議題、抜き打ち監査やリモート監査での扱い、よくある記入ミスまで解説します。

内部監査の資料依頼リスト(PBCリスト)のテンプレートを公開。依頼番号・資料名・対象期間・形式・期限・提出状況などの列定義、購買業務監査の記入例、データ抽出依頼の書き方、督促と機密情報の扱い、よくある記入ミスまで解説します。

監査インタビューの質問票と記録様式のテンプレートを公開。ヘッダー項目、回答を事実・意見・伝聞に分ける列、裏付け欄と調書参照、経費精算監査の記入例、回答者確認の手順、よくある記入ミスまで、グローバル内部監査基準14.1・14.6を踏まえて解説します。

内部監査のテスト調書のテンプレートを公開。ヘッダー部・テスト明細・ティックマーク凡例・結論欄の4部構成、購買承認テスト20件の記入例、例外が出たときの評価の書き方、レビュー欄の運用まで、グローバル内部監査基準14.6を踏まえて解説します。

内部監査報告書のテンプレートを公開。グローバル内部監査基準15.1の必須記載事項と対応させた目次構成、要約と総合評価の書き方、発見事項シート(基準・事実・原因・影響・重要度・提言・改善措置)、購買業務監査の記入例、発行前チェックリストまで解説します。

内部監査の指摘に対する改善計画書と改善完了報告書のテンプレートを記入例付きで公開。いつ誰が記入するか、根本原因と完了の判定基準の書き方、証跡の添付、内部監査部門の確認欄、よくある記入ミスと運用のコツまで解説します。